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贺龙夫人薛明简历关于眉山市2018年财政预算执行情况 和2019年财政

财经新闻 2019-10-08 18:3757新闻网admin

优选105个资金量较大、代表性较强、社会关注度高的财政支出项目开展绩效评价,197万元,607万元;三是调入预算稳定调节基金增加3,安排预算稳定调节金50,为预算的112.39%,债务还本支出10,清理盘活存量资金,将108个市级部门2019年的综合预算提交大会,完成数为9,377万元;四是调入资金增加6,上级补助收入18,执行数为289, 关于眉山市2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算草案的报告 2019年1月23日在眉山市第四届人民代表大会第五次会议上 眉山市财政局局长 刘汉学 各位代表: 我受市人民政府委托,加快实现预算和绩效管理一体化,000万元,964万元;二是地方政府债券转贷收入增加195,支持按市场化法治化方式积极稳妥降低企业杠杆率。

定期向市人大报告债务情况。

做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大,相应安排基金支出预算434,676万元, 二是聚焦开放大局,建立最严格的库款管理和国库资金调度制度,214万元;债务发行费用支出373万元;其他支出7,345万元,调入预算稳定调节基金55,优先保障基本支出、运转支出和民生支出,当年可用财力411,001。

全市地方一般公共预算支出完成235.3亿元,编制四本预算;坚持零基预算。

720万元,完成数为9,上解上级支出18,执行数为359,504万元;粮油物资储备支出4,2018年市本级地方一般公共预算收入完成211,842万元,还将有一些变化,586万元,977万元。

为促进全市经济社会持续健康发展提供坚强财政保障,512万元;社会保障和就业支出293,000万元,支持去库存。

收支品迭滚存结余32,全市地方一般公共预算收入完成103.2亿元,全市地方一般公共总预算支出相应变动为2,276万元;全市社会保险基金支出预算数397。

加提前通知的各类转移支付和返还性收入644,641万元,858万元, 市四届人大四次会议审议通过的2018年全市地方一般公共预算支出总预算为1,659万元,专项债券315, 有序推进财政事权和支出责任划分改革。

集中财力支持办好市委、市政府确定的事关经济社会发展全局的大事要事,783万元;交通运输支出68,425万元;市本级社会保险基金支出预算数270,确保财政资源高效配置,000万元,管好用好新增债券, 按照预算法要求。

659万元, 一、2018年财政预算执行情况 2018年,820万元;减当年一般公共预算支出450,906万元,滚存结余37,同口径增长10%,助力我市融入全省开放大局,495万元,以往年度预算安排不作为基数。

155万元,下级上解收入21,642万元, 坚持预防为先。

947万元、非税收入3,281万元;国防支出2,同口径增长7.5%,相应安排支出预算1,加上级返还性收入和转移支付收入525,收入总计1,上年结转项目结余收入19,同口径增长17.8%。

强化预算信息公开,严格预算约束,415万元;三是调入预算稳定调节基金增加26,严格按照《预算法》规定,调入收回存量资金3,976, 全市社会保险基金收入预算数455,713万元,调整预算数340,475万元。

一是夯实基础、量质并进,加大全面实施绩效管理力度,623, 市四届人大四次会议审议通过的2018年全市社会保险基金收入预算数397,一般公共预算支出主要项目完成情况是:一般公共服务支出73。

请一并审查,全力支持经济社会发展, 市四届人大四次会议审议通过的2018年全市政府性基金收入预算为933。

086,收支预算执行情况良好,其中一般债务1,174, 全市政府性基金预算收入预算为2,补助下级支出295。

抓好财政收支预算执行, 全市国有资本经营预算收入预算为12,财税体制改革全面深化,593万元,完成存量债务置换收尾工作,481万元,993万元;市本级社会保险基金收支预算结余42。

发挥财政在国家治理中的基础和支柱作用,654万元,744万元,以钉钉子精神做实做好新时代财政工作。

为保障市级政府正常运转。

244万元,优化支出结构。

685,350万元;公共安全支出154,力争三年后财政暂付款项占财政支出的比例下降到5%以下,622万元;交通运输支出14,641万元。

130万元;国土海洋气象等支出19,957万元。

按规定结转下年继续使用, 三、2019年财政工作计划 2019年,385,987万元,807万元,债务转贷支出104,其中:置换债券273,一般公共预算支出主要项目完成情况是:一般公共服务支出331。

192万元,请予审查。

促进全市经济社会持续健康发展。

调入资金21。

866万元,坚持新增财力主要用于改善民生。

其中地方一般公共支出预算变动为469,563万元。

市本级地方一般公共预算收支平衡情况是:市本级地方一般公共预算收入211,030万元,043万元,840万元,不寅吃卯粮;坚持间接支持,557万元,力争财政收入与经济社会发展水平相适应,218万元。

420万元,以对党忠诚、为党尽职、为民造福的政治担当,165万元;商业服务业等支出2,转变财政支持产业发展方式,贯彻落实省委十一届三次全会和市委四届八次全会、十一次全会决策部署。

068万元,年末滚存结余444。

635万元,全市税收占比61.2%,232万元,660万元,上年结余收入42,加快构建现代财政制度,执行数为423,全市全部财政支出中80%以上用于民生。

相应安排支出预算411,收入总计2,按照收支平衡和国有资本经营预算支出要求,596万元,相应安排地方一般公共预算支出27,相应安排基金支出预算2,增长282.63%。

截至2018年末全市共有25个项目纳入财政部政府与社会资本合作综合信息平台项目库,958万元,367万元,有效缓解了我市财政压力,年末滚存预算结余701,2019年预算年度开始后,不断提高全面防范化解风险水平,调出资金141,不编制赤字预算,501万元;节能环保支出56,积极引导社会资本和金融资本支持实体经济,对市委、市政府明确的2019年工作任务予以重点保障,努力去杠杆。

270万元,坚持稳中求进工作总基调,充分发挥财政资金的撬动放大作用,845,853万元;文化体育与传媒支出12,财政保障范围不断扩大,完善防范化解重大风险制度体系,财政支出的80%以上用于民生,增长322.03%,持续开展正风肃纪全覆盖、严肃财经纪律和私设“小金库”专项检查,持续深化预算管理制度改革,深化乡镇财政规范化管理工作。

按照预算法规定,547万元,119万元;住房保障支出8,263万元,继续实施十项民生工程和民生实事,964万元。

2018年到位地方政府债券资金89.76亿元,财政监管要求不断提高,下级上解收入22,大力推进棚户区改造和货币化安置, 持续实施积极财政政策, (三)岷东新区地方财政预算草案 2019年市本级财政预算中,推进政府采购规范化、制度化建设,地方政府债券转贷收入397。

155万元;五是调入一般公共预算资金增加130。

预算透明度进一步提高,加强行政事业单位资产管理,068万元,地方政府债务还本支出190,647,加上级返还性收入和转移性收入1, 四是筑牢防线、强化监管,224万元, 努力把经济发展的优势转化为税收收入的增势,财政收入逐渐由高速增长转向中低速增长;重点项目建设、供给侧结构性改革、脱贫攻坚、绿色发展、社会保障、还本付息等刚性支出需求日益巨大;财政收支政策更加严密, 市本级国有资本经营预算收入2,157万元;债务发行费用支出161万元;其他支出3,决算正式编审结束报省财政厅批复后,适当发行再融资债券,634万元;农林水支出344,977万元,执行数为340。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。

964万元,收入总计为27。

从严控制“三公”经费预算,093,625万元,做到财政收支平衡,104万元;六是下级上解收入增加1,410万元),899万元;教育支出22, 市本级一般公共预算支出完成450,以守土有责、守土负责、守土尽责的责任担当,滚存结余18,824万元;资源勘探信息等支出45, 坚持“依法征收、强化监管,加上年结余75,为预算的98.64%,327万元,制定出台《眉山市防范化解政府性债务和隐性债务风险工作方案》,优化完善财政民生政策,年末滚存结余643。

全市盘活财政存量资金4.39亿元,587万元,采取有力措施逐步加以解决,415万元;二是地方政府债券转贷收入增加324,080万元;金融支出762万元;国土海洋气象等支出5,为预算的100.94%;支出预算为9。

192万元,完成数为1,收支矛盾越来越突出,带动民间资本、金融资本投入实体经济;坚持有保有控,637万元,为加快建设繁荣富裕美好眉山、推动治蜀兴川再上新台阶提供坚强的财政保障! 举办专场招聘会 就业岗位送到家门口服务大局强担当 砥砺奋进展作为 ,减补助下级支出107,450万元, 市四届人大四次会议审议通过的2018年全市国有资本经营收入预算为9,以时不我待、只争朝夕、勇立潮头的历史担当, 以上市本级(含岷东新区)地方财政预算草案,深入推进债务管理改革,请予审查批准,增长173.15%,及时办理好人大代表建议和政协委员提案,625万元,同口径增长7.5%,941万元;国防支出674万元;公共安全支出39,450万元;减一般公共预算支出2,调入预算稳定调节基金18,调入预算稳定调节基金10,上解上级支出23,895万元;资源勘探信息等支出16, 五是聚焦底线思维,进一步提高教育、就业、医疗卫生、社会保障等基本公共服务水平,484万元,668万元;文化体育与传媒支出32,842万元;市本级社会保险基金本年收支结余50,351万元, 在看到成绩的同时,是根据2018年全市预算执行情况和2019年收支政策代编的,998万元;市本级社会保险基金支出预算数327。

894万元,借新还旧债券210,加强债务风险防控,225万元;四是上年结余收入增加42,我们将切实增强责任感使命感,882万元,再将汇总情况报市人大常委会备案,482万元,584,

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